2024年度四川省中共阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心
决算公开编制说明
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公开时间:2024年9月19日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
主要职能:承担全州涉组涉干举报信息的登记、受理、转办等工作,对州管党政领导班子和领导干部的监督、领导干部个人事项查核等职能职责。
二、机构设置
中共阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。
纳入中共阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 干部个人事项查核和举报中心。
2. 高端人才服务中心
3. 援助干部服务中心
4. 干部人事档案中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计均为206.96万元。与2023年度相比,收入增加4.19万元。2024年度支出总计为206.96万元。与2023年度相比,支出增加4.19万元。主要变动原因是人员新增增加人员经费。

二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计206.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入206.96万元,占100%;

三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计206.96万元,其中:基本支出206.96万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入为206.96万元。与2023年度相比财政拨款收入增加4.19万元,增长2.06%。2024年度财政拨款支出为206.96万元。与2023年度相比财政拨款支出增加4.19万元,增长2.06%。主要变动原因是人员新增增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出206.96万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.19万元,增长2.06%。主要变动原因是人员新增增加人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出206.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出154.01万元,占74..42%;社会保障和就业支出26.70万元,占12.90%;卫生健康支出10.85万元,占5.24%;住房保障支出15.41万元,占7.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为206.96,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(201)组织事务(32)事业运行(50):支出决算为154.01万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为17.99万元,完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出决算为8.71万元,完成预算100%。
3.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为9.01万元,完成预算100%,其他行政事业单位医疗支出(99),支出决算为1.84万元,完成预算100%。
4. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为15.41万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出206.96万元,其中:
人员经费196.46万元,主要包括:基本工资38.33万元、津贴补贴18.77万元、奖金38.42万元、伙食补助费4.27万元、绩效工资40.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.99万元、职业年金缴费8.71万元、职工基本医疗保险缴费9.01万元、其他社会保障缴费4.57万元、住房公积金15.41万元。
公用经费10.51万元,主要包括:办公费2.82万元、邮电费2.35万元、差旅费5.33万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度减少0.24万元,下降100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元,。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.24万元,下降100%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,中共阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心机关运行经费支出206.96万元,比2023年度增加4.19万元,增长2.06%。
(二)政府采购支出情况
2024年度,中共阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中共阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,在2024年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成0部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(组织事务)(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务等附属事业单位。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)无.
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
