中共阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心2024年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

承担全州涉组涉干举报信息的登记、受理、转办等工作,对州管党政领导班子和领导干部的监督、领导干部个人事项查核等职能职责。

(二)2024年重点工作

2024年,主要工作是保障各项工作顺利开展。

二、部门预算单位构成

其他事业单位2个(干部个人事项查核和举报中心、基层组织治理指导中心),2个事业单位合并预算。州编办核定公益一类事业机构2个,核定人员编制共15名。现有在职职工9人,退休职工0人,事业编制人员9名。未单设财务科室,现有兼职财务人员2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,干部个人事项查核和举报中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入200.48万元,事业收入,其他收入;支出包括:一般公共服务支出141.59万元,社会保障和就业支出28.93万元,卫生健康支出12.41万元,住房保障支出17.56万元。干部个人事项查核和举报中心2024年收支总预算200.48万元,2023年收支预算总数增加13.95%,主要原因:新调入人员1名,基数调整等。

(一)收入预算情况

2024年收入预算200.48万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入200.48万元,占100%;事业收入;其他收入。

(二)支出预算情况

2024年支出预算200.48万元,其中:基本支出200.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算200.48万元,比2023年财政拨款收支总预算增加24.54万元。主要原因:新调入人员1名,基数调整等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入200.48万元,上年结转财政拨款资金0

支出包括:一般公共服务支出141.59万元,社会保障和就业支出28.93万元,卫生健康支出12.41万元,住房保障支出17.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款200.48万元,2023算数增加24.54万元,主要原因:新调入人员1名,基数调整等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出141.59万元,70.63%;社会保障和就业支出28.93万元,14.43%;卫生健康支出12.41万元,6.19%;住房保障支出17.56万元,占8.75%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出141.59万元,社会保障和就业支出28.93万元,卫生健康支出12.41万元,住房保障支出17.56万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出200.48万元,其中:人员经费179.53万元,主要包括:基本工资37.38万元、津贴补贴16.79万元、其他社会保障缴费4.77万元、绩效工资63.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.29万元、职业年金缴费9.64万元城镇职工基本医疗保险缴费10.46万元、事业单位公医补1.95万元、住房公积金17.56万元、奖励金0.01万元;公用经费20.96万元,主要包括:办公费0.78万元水费0.29万元、邮电费2.26万元、取暖费0.39万元、差旅费5.35万元、培训费1.98万元公务接待费0.25万元、福利费2.32万元、其他商品和服务支出7.34万元   

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元,其中:未安排因公出国(境)经费,公务接待费0.25元,公务用车运行维护费0万元。

(一)2024年未安排因公出国(境)经费。

(二)2024年公务接待经费0.25万元。较2023年预算经费增加0.01万元,增长4.16%,主要原因:调入人员1名。

(三)2024年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算为200.48万元,2023年预算增加24.54万元,主要原因:新调入人员1名,基数调整等。

(二)政府采购情况

2024安排政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

2024年末固定资产总额为0万元。

(四)绩效目标设置情况

2024各个项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款200.48万元。

十、名称解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完。


  附件:举报中心-部门预算公开报表(部门公开)

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